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公司工资欠条

发布时间:2025-03-29

公司工资欠条(集锦十六篇)。

在社会发展不断提速的今天,借条应用范围愈来愈广泛,借条通常用于日常生活以及商业管理方面。那么你真正懂得怎么制定借条吗?下面是小编精心整理的公司向个人借款借条,供大家参考借鉴,希望可以帮助到有需要的朋友。

公司工资欠条 篇1

自有__________公司向借款人民币拾万元整,月息百分之一,定于半年内还清。

特立此据为凭。

借款人:__________公司(公章)

法定代表人:__________(签字)

日期:__________年__________月__________日

公司工资欠条 篇2

1、上班提前10分钟到岗,不得无故迟到、早退;

2、工作时间须佩戴统一工号牌,工牌应佩戴在左胸前,严禁穿拖鞋上班;

3、女员工化淡妆,涂口红,不得留长指甲和涂有色指甲油,长头发要统一盘起来,不染异色,不梳怪异发型;

4、男员工不得留长发,以发脚不过耳和衣领为准,不得蓄胡须,不得留长指甲;

5、上班时间要保持良好的个人卫生,不能吃有异味的食物;

6、工作期间,肯定听从和执行上司指令、工作支配与调配;

7、在公司范围内严禁打架、赌博现象;

8、不得随地吐痰,乱扔垃圾;

9、不得违反员工宿舍管理制度;

10、敬业爱岗,喜爱本职工作,愿意为客人服务;

11、遵纪守法,严格执行公司的'各项规章制度;

12、不得对客人或上司无礼,不得对上司、同事或客人有恐吓、围攻、殴打或恶意中伤行为;

13、要讲文明礼貌,留意个人形象和个人仪表;

14、熟记同事和上司姓名及职位,主动与其打招呼,增进彼此之间的感情和合作精神;

15、不要说和做有损国格、人格及影响公司形象的话和事;

16、要养成使用文明敬语的习惯,随时而自然地使用礼貌而文静的语言;

17、不得有诈骗、偷窃行为;

18、不准组织小团体与领导或管理人员搞对抗;

19、乐观参与各种培训,努力提高个人素养,加深与拓展个人学问及业务学问的广度,养成良好的品德和高尚的道德情操;

20、上班时间不准吃零食、饮料、抽烟、喝酒、会见亲友;

21、上班时间不准看书、报、信、电视、谈天、唱歌、哼小调或聚赌;

22、上班时间不准追闹和大声喧哗,不准干私事或睡觉;

23、上班时间不准戴婚戒以外的饰物;

24、上班时间不准接听私人电话,如特别状况,须经部长或主管允许后方可接听,且不得超过5分钟;

25、按时、按质、按量完成上司交给的各项工作;

以上制度,望各位员工严格遵守,如有违反纪律者,部门将视情节赐予肯定的惩罚,情节严峻者部门将退还人事部处理。

公司工资欠条 篇3

甲方:_________________

乙方:_________________

1、借款期限为:______年______月______日到______年______月______日。

2、借款利息为:______%(月利率)

3、违约责任:如果甲方不能按期归还本息,违约金______元整。

甲方:_________________乙方:_________________

日期:_________________日期:_________________

公司工资欠条 篇4

一、总则

第一条按照公司经营理念和管理模式,遵照国家有关劳动人事管理政策和公司其它有关规章制度,特制定本制度。

第二条本制度适用于公司全体员工(试用工和临时工除外)。本制度所指工资,是指每月定期发放的工资,不含奖金和风险收入。

二、工资结构

第三条员工工资由固定工资、绩效工资两部分组成。

第四条工资包括:基本工资、岗位工资、技能工资、职务津贴、工龄工资、住房补贴、误餐补贴、交通补贴。

第五条固定工资是根据员工的职务、资历、学历、技能等因素确定的、相对固定的工作报酬。固定工资在工资总额中占40%。

第六条绩效工资是根据员工考勤表现、工作绩效及公司经营业绩确定的、不固定的工资报酬,每月调整一次。绩效工资在工资总额中占0-60%。

第七条员工工资总额由各部门经理、项目经理拟定后报总经理审批。部门经理、项目经理每月对员工进行考核,确定绩效工资发放比例并报人力资源部审核、总经理审批后予以发放。

第八条员工工资扣除项目包括:个人所得税、缺勤、扣款(含贷款、借款、罚款等)、代扣社会保险费、代扣通讯费等。

三、工资系列

第九条公司根据不同职务性质,分别制定管理层、职能管理、项目管理、生产、营销五类工资系列。

第十条管理层系列适用于公司总经理、副总经理。

第十一条职能管理工资系列适用于从事行政、财务、人事、质管、物流等日常管理或事务工作的员工。

第十二条项目管理工资系列适用于各项目经理及项目部成员。

第十三条生产工资系列适用于生产部从事调试、焊接、接线等生产工作的员工。

第十四条营销工资系列适用于销售部销售人员(各项目部销售人员可参照执行)。

第十五条员工工资系列适用范围详见下表1:

表1工资系列适用范围

工资系列

适用范围

管理层系列

1、总经理2、副总经理

职能管理系列

办公室、人力资源部、财务部、生产部、质管部、物流管理部所有员工

项目管理系列

各项目经理及项目部成员

生产系列

生产部从事调试、焊接、接线等生产工作的员工

营销系列

销售部销售人员(各项目部销售人员可参照执行)

四、工资计算方法

第十六条工资计算公式:

应发工资=固定工资+绩效工资

实发工资=应发工资-扣除项目

固定工资=工资总额×40%

绩效工资=工资总额×60%×绩效工资计发系数(0—1)

第十七条工资标准的.确定:根据员工所属的岗位、职务,依据《岗位工资一览表》确定其工资标准。待岗人员工资按照本地区当年度最低生活保障标准执行;试用期员工工资参照附件1《试用期员工工资标准表》。

第十八条绩效工资与绩效考核结果挂钩,试用期与待岗员工不享受绩效工资。绩效工资确定方法见表2、

表2:绩效工资确定方法

考核成绩

绩效工资计发系数

绩效工资发放数额

90(含)——100分

≤1

绩效工资×计发系数

80(含)——90分

≤0.8

绩效工资×计发系数

60(含)——80分

≤0.5

绩效工资×计发系数

60分以下

≤0.3

绩效工资×计发系数

第十九条职能部门普通员工考核由其部门经理负责;部门经理考核由其主管副总负责;项目部成员考核由其项目经理负责。考核成绩和计发系数每月8号前上报至人力资源部。

注1:原则上管理层工资由公司承担,若管理层人员兼任项目经理,则其基本工资由公司承担,绩效工资由项目部承担。

注2:总经理绩效工资计算方法:总经理月绩效工资=项目经理月平均绩效工资×1、5、总经理的收入原则上最高限额为5500元。副总经理兼任项目经理时绩效工资原则上按其负责的项目的经营情况确定其月绩效工资。

第二十条为鼓励公司部门经理、项目经理及以上管理者为公司忘我工作,体现责、权、利相结合的原则,公司按月发放职务津贴,具体如下表:

表3

职务

总经理

副总经理

部门经理

项目经理

职务津贴

1000

800

600

700

五、薪级调整

第二十一条原则上公司在每个财务年度结束后,根据当年的经营业绩,并根据年终综合考核成绩对全体员工发放二次绩效工资(年终奖),并酌情对工资标准予以调整,重新确定所有员工的工资。年工资总额增减幅度与上年度公司经济效益成正比。

第二十二条年终绩效考核采用档级评分制,评分方法与考核工具见《工作绩效考核办法》。职能部门员工年终考核成绩与薪级调整幅度的对应关系见表4、

表4:年终综合考核成绩与薪级调整幅度对应关系

考核成绩

薪级调整幅度

薪级计算公式

90(含)~100分

上调1~1、5个薪级

薪酬区间(上限+下限)÷2÷10

80(含)~90分

上调0。5个薪级

薪酬区间(上限+下限)÷2÷10

60(含)~80分

工资保持不变

薪酬区间(上限+下限)÷2÷10

60分以下

下调0.5~1、5个薪级

薪酬区间(上限+下限)÷2÷10

六、关于员工工资

第二十三条员工工资标准的确立、变更。(1)公司员工工资标准经董事长批准;(2)根据公司经营状况,可以变更员工工资标准。

第二十四条员工工资核定。员工根据本人业绩表现、工作能力、工作态度、聘用的岗位和职务,核定其工资标准。具体的人员工资确定应根据薪酬区间,由用人部门提议,经人力资源部审核,报总经理审批后确定。部门经理、项目经理的工资直接由总经理确定。对于特殊人才的工资标准,由总经理提议,报董事长特批。初次从事该岗位的员工,原则上自该岗位薪酬区间下限起薪,经年终考核后,再调整薪级。

第二十五条销售员的薪酬按《销售工作管理办法》执行。

第二十六条工龄工资:工龄工资以到公司服务的时间计算,每满一年每月发工龄工资50元,每年年初增发,5年封顶。

第二十七条员工工资变更。根据岗动薪变原则,晋升增薪,降级减薪。员工职务、岗位变动,从生效之日起下一个支薪日,按新岗位标准调整。

第二十八条员工工资变更办理。由薪资申报人员填写《工资调整申请表》,由直接主管建议调整薪级,并报人力资源部按有关审批流程办理。

七、工资发放

第二十九条工资计算以月为计算期。月平均工作日为20。92天,若需计算日工资,应按以下公式计算:日工资额=当月工资/20。92、

第三十条公司考勤实行指纹打卡管理,由人力资源部每月对员工的考勤情况进行汇总统计在考勤扣款中体现。

第三十一条公司员工固定工资发放日为每月15日,绩效工资在次月15日合并发放。关于加班、带薪休假以及当月考勤扣款等项目将在次月兑现。如果工资发放日恰逢节假日,工资在节假日前一天提前发放。

第三十二条加班工资:在法定节日加班的员工,遵照国家相关法律法规支付其加班费。员工加班工资的折算以每月20。92天,每天7小时计算。

第三十三条带薪休假工资:员工在休假期间按照实际休假天数扣除当月绩效工资,即当月绩效工资扣发额=当月绩效工资÷20。92×休假天数,其它福利待遇不变。

第三十四条员工请假、休假时工资标准,按《考勤管理制度》的相关规定执行。

第三十五条员工试用期满后的转正工资,均于正式转正之日起计算。

第三十六条辞职(辞退、停职、免职)人员,于办理完交接手续正式离开公司(或命令到达)之日起停发工资。

第三十七条工资误算、误发时,当事人(部门)必须在发现后立即纠正,公司还将对相关责任人进行同等额度的处罚。因误算而超付的工资,人力资源部、财务部可向员工或部门行使追索权。

第三十八条公司集会或经公司同意的培训、教育或外事活动,公司按规定付给员工工资。

八、福利与补贴

第三十九条视公司经营状况,发放下列福利与补贴:

1、发放取暖、降温费:12~2月,每人每月30元;7~9月,每人每月10元。

2、节日补助(春节、五一、元旦、国庆等节日)公司给予一定的补贴。

3、生日礼物为公司盖章的生日贺卡和生日蛋糕券。

4、员工结婚,公司赠送一定数额的礼金。

5、直系亲属(父母、配偶、子女)丧葬,公司给予一定的慰问金。

6、公司根据情况不定期组织各种集体活动,活动费由公司承担。

第四十条通讯补贴:根据工作需要确定移动通讯费补贴标准。总经理按实际发生额的90%报销,报销上限为600元/月;副总经理按实际发生额的90%报销,报销上限为500元/月;部门经理按实际发生额的80%报销,报销上限为300元/月;项目经理按实际发生额的80%报销,报销上限为400元/月;司机按实际发生额的70%报销,报销上限为150元/月;销售人员及特殊岗位人员的通讯补贴另定。

第四十一条住房补贴:每月补贴50元。

第四十二条误餐补贴:每月补贴90元。

第四十三条交通补贴:每月补贴50元。

第四十四条员工的固定工资作为公司为员工办理各种保险的基数。当员工固定工资未达到本市办理各类保险的最低限时,按本市低保基数为其办理保险。

九、附则

第四十五条本制度经公司总经理办公会讨论通过报董事会审批,自颁布之日起执行。

第四十六条本制度由人力资源部负责解释。

公司工资欠条 篇5

公司名称:

盘点日期:

xxxx年xx月xx日

1、现金实点数(A):

盘点结果:

面值

数量

金额

1角

异常情况:

2角

5角

1元

2元

5元

10元

20元

50元

100元

合计:

2、加:其它项目支出(B=C+D):

未入账报销单(C):

保管人签名:

未入账借支单(D):

3、实存数(E=A+B)

4、账面数(F):

5、盘盈(盘亏)数(G=E-F):

盘点人:

监盘人:

会计主管:

公司工资欠条 篇6

借款方:_________,法定代表人_________,地址_________,联系电话_________。

今______年______月______日向出借人_________借款人民币_________元,借款期限,月利率4%,于______年______月______日归还本息。如不能按时归还,愿付违约金_________元。

借款方:

担保人:

借款日期:______年______月______日

公司工资欠条 篇7

为了加强公司对现金的管理,防止资金滞留,加快资金周转,保证资金安全,杜绝利用职务之便,挪用公款,收受回扣,报假帐,假公济私等行为的发生,制定本制度。

一、 出纳现金的管理。

公司出纳员要严格审核各种现金收付原始凭证。各种原始凭证必须真实、合法、准确,审批手续必须齐全,不符合要求的凭证,出纳员拒绝受理。出纳员必须设置现金日记帐,对每笔收付款必须序时登记,逐日结出余额,每日下班前,必须核对现金帐面余额及库存余额。严禁白条抵库,白条抵库视同挪用公款。出纳员的库存现金及现金日记帐必须接受财务部不定期检查。

二、 现金营业款的管理。

各部门的收银员必须在当班营业终了,根据实际所收款填制解款单后,将营业款交给指定收款人(店面出纳)。指定收款人在每班终了,打出清帐单,在未收款项之前,不得将清帐结果告诉收银员,否则每次罚款5元,收妥营业款之后,将长短情况作好记录并通知收银员。收银员如果出现长短款超过1元的,每出现一次,作过失一次,罚款5元。门店出纳每日营业款数额为上日下午班营业款+当日上午班营业款,必须当日下午存入银行,无不可抗拒原因迟存或少存者,算过失一次,并按每天0.5%的比例收取罚款。营业款不得擅自用于费用及货款的支付,特殊情况必须经总经理批准。

三、 现金进货管理。

确需现金进货的业务,由采购部根据采购计划及订单,经总经理审批后,方可在财务部借支现金进货。借支时必须在借据上注明进货品种金额和结帐时间。剩余现金必须当天归还财务部。货物到达时,马上办理入库手续,并在入库后一个星期内到财务部结帐。每超过一天罚款20元。

四、大宗业务销货现金管理。

公司的批发业务销售原则是货出去、钱进来,钱货两清。如特殊情况发生赊销行为,须经总经理批准,并签订好合同,本着谁经手谁负责的原则,货送出未收回货款时,应从收货方取得欠条。货款收回后,应于当日上交财务部,未及时上交的,则按每天5%的比例收取滞纳金,如将货款收回后挪作他用的,处以一倍的罚款,情节严重的`予以辞退,并追究法律责任。逾期未收回的货款由经办人负责全额赔偿。

五、现金借支的管理。

公司严格控制借支现金。

1、差旅费借支的管理。因公出差,根据工作需要,经总经理批准后可以借支,在完成工作任务之后一星期内到财务部结帐,逾期按每天5%比例收取滞纳金。

2、备用金借支。备用金是公司特许特定人员因指定工作需要而长期持有的一定限额现金。备用金须单独存放,专款专用,备用金按出纳现金管理原则进行管理,财务部不定期检查备用金使用保管情况。

3、其他借支的管理。公司员工原则上不得私人借支现金,特殊情况,经总经理批准后,从财务部借款的,必须制定还款计划,严格按还款计划还款,逾期还款的从每月工资奖金中扣款,并按银行贷款利率计收利息。

六、其他款项的管理。

各部门的零星款项,如纸箱或其他收入的款项,由出纳员收取,收款必须开具盖有公司财务章的收据。收款不开收据的视同贪污行为,处以100%的罚款。收款额未满500元的于次月1日上交财务部入帐,满500元的随即上交财务部入帐,否则,每天罚款5元。

公司工资欠条 篇8

第一章员工守则

第一条为规范员工言行,增强职业道德,建立良好的企业形象,充分发挥和协调员工的积极性,特制订本守则,全体员工必须遵守。

第二条遵守劳动纪律,按时上下班,不迟到、不早退、不旷工;坚守工作岗位,不擅离职守,有事、有病提前请假。

第三条遵守公司各项规章制度及合同条款;服从领导指挥,不怠工;接人待客礼貌热情,不卑不亢。

第四条勤奋工作,努力学习,不断提高自身素质,大胆提出合理化建议。

第五条各级人员分级管理、各负其责,上下级之间互相尊重,诚恳待人;发现错误,及时指出;说话办事态度和蔼。

第六条同事之间和睦相处,加强团结,增进友谊;严于律己,宽以待人;热情主动地帮助他人解决困难。

第七条爱护公司财务;厉行节约,不浪费;借公司物品要及时归还,不拖欠,不损坏。

第八条确保工作安全,防止事故发生;发现险情要敢于大胆排除或报警。

第九条勇于同不良行为作斗争,及时排除可能发生的事端和制止违反规章制度的行为。

第十条严守公司秘密;实事求是,不谎报、不瞒报;不散播有损公司或他人名誉的谣言;

第十一条不在外兼职或从事与本公司业务无关的工作。

第十二条保持环境卫生、清洁、整齐;不损坏和涂抹公物,不乱扔废纸,不随地吐痰。

第十三条不徇私舞弊,不作伪证,不恶意攻击诬陷他人。

第十四条为经允许不携带违禁品进入公司;不准将公司物品带离公司;不准随意翻阅、查看不属于自己掌握的文件、信函、图纸、资料,不准随意使用他人工具器械。

第十五条发扬敬业精神,自觉维护公司利益和声誉。

第十六条工作纪律:

1、禁止员工在办公室内抽烟(包括下班时间),违反者每次扣发工资50元;

2、为了保持公司良好的工作环境,禁止在办公室内喧哗、打闹,影响他人办公;

3、公司员工必须注意保持公司卫生,爱护公司公用设施、设备;

4、注意节约水、电,严禁浪费。

5、公司员工必须保持个人卫生的整洁。公司会努力给大家创造一个良好、宽松、有序的工作环境,使每个人的能力得以充分发挥;同时好的工作氛围需要大家共同自觉维护。

第二章公司精神

铁的组织,铁的信念,铁的意志,铁的纪律

第三章员工管理

一、员工录用

(一)公司职员的任用采取聘任制。根据需要公开招聘,择优录用。

(二)应聘者一般要经三个月的试用期,试用期满时由个人提出书面转正申请,呈总经理审批。

(三)一经转正,公司将与符合条件的员工签订《劳动合同书》。

1、员工与公司签订劳动合同,原则上为一年一签,特殊情况由总经理决定。

2、员工试用期满,公司与其签订劳动合同的时间自试用期开始之日起计算。

3、应届毕业生在毕业前到公司试用的,试用期满公司与其签订劳动合同的时间自毕业后计算。

4、公司给符合条件的员工办理有关保险。

二、试用期

员工在正式聘用之前,必须有相关期限的试用期。试用期满,工作表现合格的.,方可给予正式聘用;凡不符公司录用要求的,公司可解除聘用关系。在试用期内辞职者,须提前至少一星期向部门主管及人事部提出。

三、晋升与调职

公司奉行机会均等的人事政策,为每位员工提供平等而合理的工作发展空间。公司会根据员工的工作表现、公司的需要并结合个人愿望提升和调动员工的岗位。

四、辞职与解聘

员工可以因正当理由向公司提出辞职,但必须至少提前一个月提出书面申请,经总经理同意后,并办理“人员调动手续清单”手续。

员工违反公司规章制度或劳动合同的有关规定且符合公司辞退员工的标准,公司按规定解除或终止的劳动合同。

在员工离开公司以前,应将公司的财产、工具、钥匙、证件的所有有关公司的信息资料等物品移交清楚,否则,公司将不予结算当月工资及养老保险手续。

五、工资制度

按岗位职责制定工资。

六、纳税

1、公司将按国家规定统一扣除代缴个人所得税。

2、公司将按国家规定,为符合条件的员工缴纳各项基金或保险费用;按国家规定,须个人缴纳一定比例的,也将从员工的薪金中扣除代缴。

七、休假

一般情况下,员工在请假之前必须填写申请单,注明请假类型及理由,得到总经理核准后方可请假。

(一)公休假

员工依法享有中华人民共和国政府规定的法定假期。包括元旦、农历新年、五一国际劳动节和国庆节。如员工因工作需要,不能在法定假期当日休假,可获得国家规定的报酬。

(二)事假

1、员工因事必须亲自处理者,可请事假。

2、请事假应提前通知并填写《请假单》,得到总经理核准后方可请假否则以旷工计。

3.事假三天以上,按实际请假天数扣发工资。

(三)病假

1、凡因病不能坚持工作的,必须检具当日就医的公立医院证明(私人医院无效),经公司批准方可按病假休息。

2、病假不超过一天而又未到医院就诊的,最迟应于请假的翌日出示《请假单》以病假计,一天以上又无医院证明的,以事假计算。

3、因病连续休假三个月以上病愈复工者,须有医院开据的复工证明,经公司批准方可复工,具体工作根据身体状况予以安排。

4、休病假期间,如发现在外兼职或从事经营活动,经查实,立即停发工资,并解除劳动合同,不再享受任何待遇。

5.病假期间的工资;(1)休假1个月内照实发放工资;(2)休假6个月内按50%发放工资;(3)超过6个月停发工资;(4)病假过1年的,作自动离职。

(四)婚假

1、员工本人结婚,给婚假5天。

2、男25周岁以上,女23周岁以上初婚者给婚假10天。

3、假期中遇国家法定节日,假期顺延,遇公休日计算在内。

4、请婚假应提前通知并填写《请假单》,得到总经理核准后方可请假。

5.婚假发全薪。

(五)产假

1、女员工正常分娩给产假90天(含节假日)。

2、 24岁以上正常分娩给假120天(含节假日)。

3、双胞胎、难产经医院开据证明另加15天(含节假日)。

4、正常怀孕3个月内流产,给假一个月(含节假日);7个月内流产的,给假2个月(含节假日)。

5、男员工配偶生育,给陪产假一星期(含节假日)。

6.产假发全薪

(六)哺乳假

1、婴儿不满一周岁,每天有两次哺乳时间,婴儿一周岁至一周岁半,每天有一次哺乳时间,每次哺乳时间为30分钟。

2、生育一胞多胎的,每多哺乳一个婴儿,每次哺乳时间增加30分钟。

3、哺乳时间可合并使用。

4、因路途远无法执行哺乳假的,可由本人申请长期休假,连同产假合计最长不得超过一年。

(七)丧假

1、员工的配偶、父母、岳父母、公婆亡故,给丧假5个工作日。

2、员工及配偶的祖父母、外祖父母亡故,给丧假2个工作日。

3、员工的兄弟姐妹亡故,给丧假2个工作日。

4、亡故的亲属在外地的,路途另加。

5、丧假要及时通报公司,否则不享受待遇。

(八)公伤假

1、员工因公负伤,经医疗劳保部门开据证明,可休公伤假。

2、休公伤假人员应按时到医院复查。

3、经医疗劳保部门鉴定,身体已康复者,应立即到岗工作,不到岗工作者按病假对待。

4、公伤致残、死亡者,按国家有关法规办理。

八、纪律处分

(一)员工中有下列情况者,应受到处分:

1、违反国家法律法规和公司规章制度者;

2、不服从管理,弄虚作假,损害公司利益和形象者;

3、玩忽职守,违章操作,耽误工作或造成事故给公司造成损失者;

4、滥用职权,违反财经纪律,泄露公司机密,使公司利益蒙受损失者;

5、品行不正,盗窃公司资财者;

6、工作不努力,没有进取心,消极怠工,完不成工作任务者;

7、旷工连续三天(试用期内,旷工累计一天整),或年内累计满五天。

8、贪污、受贿或其他不轨行为而使公司的声誉、形象蒙受损失;

9、无理取闹,严重干扰公司业务;

10、谩骂打架、暴力行为。

11、在工作场所内的同事间不合适的暧昧行为;

12、故意毁坏公司设备;

13、其它应当受到处分者。

(二)处罚种类

1、扣罚奖金;

2、口头或书面警告;

3、降职、降薪、留用察看;

4、辞退、开除。

(三)处罚方法

1、对违反劳动纪律者随机给予经济处罚;

2、对有重大违纪、违法行为的员工视情节给予警告、降职、降薪、留用察看直至辞退、开除之处罚。

3、留用察看期间,停发工资,改发生活费600元/月。

第四章办公用具

一、购置

1、办公用具、用品的购置统一由个人造计划,经总经理批准后方可购置。

2、所有用具必须统一由办公室专人管理。办理登记领用手续,经常检查核对。

3、个人领用的办公用品、用具要妥善保管,不得随意丢弃和外借,工作调动时,必须办理移交手续,如有遗失,照价赔偿。

二、赔偿

如遗失、损坏公司财物,由责任人一次性赔偿。

1、遗失、损坏公司财物原值在1000元以下的,扣除折旧后,全额赔偿。

2、遗失的公司财物原值在1000元以上的,扣除折旧后,如价值≤1000元,全额赔偿,如价值>1000元,按如下数额赔偿:赔偿额=1000+(原值—1000—折旧)40%

3、如当事人暂无能力一次性赔偿,经总经理批准后,由当事人向财务打欠条,逐月从工资中扣除。

4、损坏公司财物,能修复的,由当事人负责修复,各项费用由当事人承担。损坏严重无法修复的,按遗失公司财物赔偿办法处理。

5、蓄意损坏公司财物或伪造遗失公司财物者,解除劳动合同并处以损失的两倍罚款。

第五章卫生管理

一、卫生管理的范围为公司办公室、厕所、走廊、门窗等办公场所及其设施的卫生。

二、卫生清理的标准是:

1、门窗(玻璃、窗台、窗棂)上无浮尘;

2、地面无污物、污水、浮土;四周墙壁及其附属物、装饰品无蜘蛛网、浮尘;

3、照明灯、电风扇、空调上无浮尘;

4、书橱、镜子上无浮尘、污迹,书橱、档案橱内各类书籍资料排列整齐,无灰尘,橱顶无乱堆乱放现象;

5、办公桌上无浮尘,物品摆放整齐,水具无茶锈、水垢;

6、桌椅摆放端正,各类座套干净整洁;

7、微机、打印机等设备保养良好,无灰尘、浮土;

8、厕所墙面、地面、便池清洁干净,无杂物、无异味。

三、电脑的维护、保养

1、电脑日常操作:使用电脑要正常开机、关机,保证电脑正常运行,退出所有程序后再关机。

2、电脑日常休息:休息期间如中午、晚上,必须做到人走关机。

3、电脑保养:要保证电脑的清洁,特别是键盘、显示屏更要擦干净,其它部件也要保证两天擦一次,清洁时一定要注意不要把水、酒精等洒到机器上,如有此情况,按造成的后果给予全额赔偿。

四、为创造一个舒适、优美、整洁的工作环境,树立公司的良好形象,每个人要积极主动地搞好卫生清理。

第六章印信管理制度

一、用公司公章、总经理印章、财务专用章、支票专用章的均总经理批准后,司印人员方可用印。

二、章均设司印人员。由司印人员负责印章的保管、使用。如有损坏、丢失,司印人员负责。

三、印人员因故不能司管时,由司管人员的上级人员暂为司印。四、以公司名义签署的合同、协议,至少有贰经办,当签署的合同、协议金额超过伍万元整时,应由总经理确认后方可用印。

五、个人开据证明、介绍信,由总经理批准。

六、未按批准而用印的,一经查出,追究司印人员的责任。

第七章保密制度

一、公司全体员工必须执行保密制度,凡是违反本制度者一律按奖惩制度给予惩处。

二、以下内容属保密范围:

1、 领导小组会议记录;

2、董事会会议记录;

3、总经理办公会会议记录;

4、公司重大经营决策;

5、未公布前的各项决议;

6、人事档案;

7、劳动工资;

8、财务计划、财务分析报告;

9、资金预算、决算;

10、财务帐簿;

11、实物帐簿;

12、上级有秘密的文件;

13、其他不宜向外公布的事项。

三、属保密内容的,未经允许,任何人不准向其它任何单位和个人透露、散播。

四、负责保管保密文件、资料的部门或个人,不准给任何单位和个人借阅、复印。

五、上级单位或有关部门因公检查、参观、属保密内容的,必须提前请示,不准私自做主。

六、因工作需要查阅属保密内容的文件,须填写审批表,经总经理审批后方可查阅,事后立即归还。

第八章财务制度

一、财务管理

1、出纳员不得兼管、会计档案保管和债权债务帐目的登记工作。

2、出纳员必须认真做好现金及银行的收支流水帐,保证日清月结,以确保公司资金的安全和完整。

3、现金收入要及时存入银行,库存现金不得超过国家规定限额。财务人员不得私自挪用公款,否则按有关法规处罚。

4、财务人员在办理会计事务中,必须坚持原则,照章办事。对于违反财经纪律和财务制度的事项,必须拒绝付款、拒绝报销或拒绝执行,并及时向总经理报告。

5、财务部要加强对资产、资金、现金及费用开支的管理,防止损失,杜绝浪费,良好运用,提高效益。

6、银行帐户必须遵守银行的规定开设和使用。银行帐户只供本单位经营业务收支结算使用,严禁借帐户供外单位或个人使用,严禁为外单位或个人代收代支、转帐。

7、银行帐户的帐号必须保密,非因业务需要不准外泄。

8、银行帐户印鉴的使用实行分管并用制,即财务章由出纳保管,法人代表和会计私章由会计保管,不准由一人统一保管使用。印鉴保管人临时出差由其委托他人代管。

9、银行帐户往来应逐笔登记入帐,不准多笔汇总高收,也不准以收抵支记帐。按月与银行对帐单核对,未达收支,应作出调节逐笔调节平衡。

10、根据已获批准签订的合同付款,不得改变支付方式和用途;非经收款单位书面正式委托并经总经理批准,不准改变收款单位(人)。

11、库存现金不得超过限额,不得以白条抵作现金。现金收支做到日清月结,确保库存现金的帐面余款与实际库存额相符,银行存款余款与银行对帐单相符,现金、银行日记帐数额分别与现金、银行存款总帐数额相符。

12、因公出差、经总经理批准借支公款,应在回单位后七天内交清,不得拖欠。非因公事并经总经理批准,任何人不得借支公款。

13、领用空白支票必须注明限额、日期、用途及使用期限、并报总经理报批。所有空白支票及作废支票均必须存放保险柜内,严禁空白支票在使用前先盖上印章。

14、正常的办公费用开支,必须有正式发票,印章齐全,经手人、部门负责人签名,经总经理批准后方可报销付款。

15、未经董事会批准,严禁为外单位(含合资、合作企业)或个人担保贷款。

16、对每一笔支出凭证,都应填列经手人及事由,并由总经理审核签字后方予支付。

17、严格资金使用审批手续。会计人员对一切审批手续不完备的资金使用事项,都有权且必须拒绝办理。否则按违章论处并对该资金的损失负连带赔偿责任。

二、备用金额领取及费用报销

1、备用金领取必须个人申请,并填写借款单,总经理签字批准,备用金领取数视用途或出差远近而定。一般不得超过壹仟元。

2、费用发生后应在五天内报销,逾期不报,每天按发票金额罚款2% 3、备用金和业务费用必须月结月清,私用备用金由财务部从当月工资中扣除。

3、费用报销必须凭正式的发票,并符合公司有关规定,没有正式发票不报销,没有总经理签字批准不报销。

三、出差及差旅费管理

1、出差要求:出差人员应做到差前先请示,差中有联系,差后有汇报。

2、差旅费按“总额包干,超支自负,节约归己”的原则报销,

标准如下:

⑴交通

①车船费:火车硬卧、轮船三等舱按实报销。

②夜间乘车补助:连续乘车6小时以上(火车硬座或长途汽车座席,卧车除外)均按票面价加40%报销。

③乘座飞机:由总经理视需要批准,应先准后行。

⑵伙食、住宿、市内交通总额包干,其标准为:

①一般地区每人每天100元,特区、京、沪、穗每人每天300元。

②长、望、浏、宁、株洲、湘潭原则上要求当日返回,每天补助50元,因工作需要确要住宿的,费用按“一般地区”标准报销。

③长,望,浏,宁等地公司已设临时办事处的,如当天不能返回应在办事处住宿,交通费实报,另每天补助5元。

差旅费应在返回公司后五天内报销,逾期不报,按出差费用总额每天2%罚款。

第九章业务合同管理制度

一、合同条款的制订

1、所有合同条款的制订必须符合国家的相关法律法规;

2、所有合同条款的制定必须考虑履行能力;

3、合同条款的制订必须坚持相关当事人双方双赢的原则;

4、合同条款的制订必须符合公司有关货源组织、货款支付和货款回笼的有关规定。

二、合同的签署

1、合同由公司法人代表签署后生效

2、公司法人代表授权人签署后生效。

三、合同的管理

1、合同除对方需要的文本外,公司需正本一式三份;

2、主办业务员一份;公司财务一份;公司办公室存档一份。

本制度从xx年xx月xx日起执行。

公司工资欠条 篇9

今借给__________公司人民币__________元整,大写(年利息__________%),________年________月________日前还清本息,共计________元整。

特立此据为凭。

借款方:________(签字)

法人身份证号码:________

________年________月________日

公司工资欠条 篇10

出借方:(甲方)法定代表人:联系电话:联系地址:

借款方:(乙方)身份证号码:联系电话:联系地址:

保证人:(丙方)身份证号码:联系电话:联系地址:

借款方为扩大生产经营,向出借方借款,经双方友好协商,特订立本合同,以昭信守。

1、借款用途:本合同所借款项用于公司经营活动。

2、借款金额:人民币______元,(大写______元整)。

3、借款利息采用固定利息形式,不随国家利率变化,年利息为______%。

4、借款和还款期限:借款期限为________年,即从________年____月____日至________年____月____日止。在________年____月____日还清。

风险提示:

利息可以由双方自行约定,但如最终引发纠纷,对于未支付的部分利息,只要未超过年利率24%,人民法院会给予保护;约定的.利率超过年利率36%,超过部分的利息约定无效。但如果约定的年利率为24%--36%,借款人已经支付的部分利息,出借人可不予返还。

5、保证条款:保证人同意为借款人的上述债务向出借人承担连带责任保证,保证期限为借款偿还期限届满之日起________年。

风险提示:

借条形式比较简单,目前法院关于民间借贷的的立案条件中,借条必须配合转账凭证或现金收据使用,一并证明借款事实。

出借方(签章):

法定代表人(签字):

________年____月____日

借款方(签章):

________年____月____日

保证人(签章):

________年____月____日

公司工资欠条 篇11

兹因________近来手头不便,而向________借金额,共得款项人民币______元整。预计在____年____月____日前如期归还。期间每个月利息人民币______元整,需於每个月初支付不得有误。

以上唯恐口说无凭,特立此借条为证。

立据出借人:_______身分证字号:___________联系地址:___________电话:________

立据借款人:_______身分证字号:___________联系地址:___________电话:________

见证人:_______身分证字号:________联系地址:__________电话:__________

保证人:_______身分证字号:________联系地址:__________电话:_________

______年______月______日

公司工资欠条 篇12

1、目的

1.1为形成稳定的工作团队,维护公司各级员工的利益,促进公司持续、快速、有序的发展,规范工资管理行为,特制定本管理制度。

1.2本制度适用于与本公司签订并履行劳动合同的员工。

1.3本制度所指工资,是指每月定期以法定货币形式发放的工资,不含非月度性支付的奖金、因特殊事项或情况支付的津贴和补贴等。

2、工资结构

2.1工资由标准工资、变动工资两大类组成。

2.2标准工资为根据合同约定,提供正常劳动后可获得的货币性收入,具体科目包括:基本工资、技能工资、全勤工资。

2.3变动工资为根据公司绩效考核制度,经考核后获得的货币性收入,具体科目包括:绩效工资。

3、工资序列

3.1公司根据不同职位要求,确定生产、行政、技术、销售四类工资序列。

3.2生产工资序列适用于从事生产管理、仓库管理、制造生产等生产运营或事务的员工。

3.3行政工资序列适用于从事行政、人力资源、财务等公司常规运营管理或事务的员工。

3.4技术工资序列适用于从事产品研发、生产技术、质量管理、售后服务等专业技术的员工。

3.5销售工资序列适用于从事市场营销、销售推广的.员工。

4、工资计算

4.1工资计算工式:

应发工资=标准工资+变动工资

标准工资=基本工资+技能工资+全勤工资

变动工资=绩效工资+特殊贡献奖

实发工资=应发工资-扣除项目+其他项目

扣除项目是指根据国家法律法规规定,需缴纳的相关税费,包括个人所得税、代扣社保费、补充保险费、住房公积金等。

其他项目是指工资发放中有多付、错付、漏付的费用,以及有关法定需要支付的金额较小的费用,如中夜班津贴、独生子女费等,在下月工资“其他”项中多退少补或支付。

4.2加班工资计算:

法定休假节日加班:加班工资=标准工资÷21.75÷8×加班时间(小时)×300%

休息日加班:加班工资=标准工资÷21.75÷8×加班时间(小时)×200%

日法定标准工作时间以外延长工作时间

加班工资=标准工资÷21.75÷8×加班时间(小时)×150%

4.3病假工资计算:

病假工资=(基本工资+技能工资)÷21.75×病假时间(天)

病假时间满一个月且病假工资低于最低工资的,将补足到最低工资标准。

4.4事假工资计算:

因个人事宜请假,没有提供正常劳动的,公司将不支付请假期间的基本工资和技能工资,并不支付全勤工资。

绩效工资和特殊贡献奖仍按照绩效考核和特殊贡献情况予以支付。

4.5员工离职工资计算:

按照员工实际工作时间,支付基本工资和技能工资。其中劳动合同期满的,公司将折算支付其相应的全勤工资。绩效考核周期满的,公司将支付其相应的绩效工资。

4.6员工值班工资计算

因工作需要,安排员工从事临时性值班工作的,按照日工资80元计算值班报酬。

5、工资支付

5.1工资支付时间:每个自然月的5日,如遇到法定休假节日,则提前到法定休假节日前一工作日,如遇特殊情况的,可商公司工会同意或者以通知的形式,顺延到法定休假节日后一工作日支付。

5.2工资支付方式:工资一般通过银行转账的形式,进入个人工资账户。如遇特殊情况的,可以货币形式直接支付给员工。员工本人因故不能领取的,可以书面委托的形式委托他人领取。

5.3工资签收:工资支付给员工后3日内,员工应办理签收确认手续。公司将向员工提供工资的明细情况,包括员工姓名(工号)、金额、项目、时间等。

工资签收记录将由公司保存2年。

5.4离职工资支付:员工离职并交接完相应的工作后,于离职的最后一日持“交接单”到财务部门领取现金。

5.5工资预支:个别员工个人或家庭遇突发情况,需要预支现金的,在有2名员工担保的情况下,可预先支付一定的工资,在公司工作每满1年,可预借1个月的工资,具体金额由人力资源部审核确定。

5.6工资支付疑义处理;对工资支付金额及其他相关问题存在疑义的,可于3个工作日内向人力资源部门反映,人力资源部门应在2个工作日内予以回复。

6、工资调整

6.1公司工资原则上每年调整1次,与政府社会保险缴费基数调整时间同步。

6.2公司工资调整的幅度由人力资源部提出方案,报公司董事会商议,并商工会后执行。

6.3工资总额主要结合公司经营情况和人力资源计划,并参考CPI指数变动幅度进行。

6.4员工个人的工资调整情况主要根据个人绩效考核、劳动力市场薪酬调查信息和个人能力提升情况调整。

6.5因职位升降的,按照调整后的职位确定工资。

6.6劳动合同中对工资收入调整没有约定的,适用本法调整工资。

7、试用期工资管理

7.1本章规定仅适用于试用期的员工。

7.2试用期员工的首月工资按照本职位固定工资最低标准执行,劳动合同有约定的,按照劳动合同约定执行。经首月考核后,由本部门负责人提出工资建议,经人力资源部和部门分管副总经理审核后,总经理批准确定其后续试用期工资。

7.3对于公司急需的特殊人才,试用期工资可由人力资源部报总经理批准,直接确定。

7.4试用期工资直接由财务部门以现金形式发放。

8、年终奖金

8.1年终奖金每年发放一次。公司根据年度经营业绩,对企业经济效益作出较大贡献的员工给予奖励。

8.2年终奖金兑现前提:公司经济效益指标达到了既定要求,凡没有达到既定工作要求的部门一律不予发放。

8.3年终奖金支付标准:个人本年度平均月工资额×加发月数

8.4年终奖金的发放,一般在春节前5个工作日汇到员工工资账户。

8.5年终奖金发放时,已离职者和实际工作时间不满三个月的不具备领取资格。

9、其它事项

9.1工资水平为公司重要商业信息,员工负有保密义务。任何泄露本人工资信息者,一经发现,予以一次书面警告,并作为绩效考核的一个重要负面项目。

9.2本制度由人力资源部负责解释。

公司工资管理制度建立要点:对工作、职责和任职者能力和技能分析与鉴定;确立组织内部灵活的工作配置文化与制度;确立团队激励为主的薪酬计划;确定考核行为及其结果的指标;建立员工支持计划。

公司工资欠条 篇13

兹确认本人收到向上海提供担保,现三方就借款事宜达成如下协议:

一,借款金额和借款期限

乙方向甲方借款__________元,借款期限自__________年__________月__________日至__________年__________月__________日。

二,借款金额

本次借款金额为__________元(RMB)

三,借款发放方式

在本协议签订3天内,甲方将借款以现金的方式交付乙方,乙方同时为甲方开具现金收据。

四,还款方式

本次借款的还款方式为现金偿还。

在借款期限届满前7日,甲方通知乙方,乙方接到通知后应筹款为还款做准备。

借款期限届满前,乙方按照约定的方式将借款本金还给甲方,甲方向乙方开具收据,由乙方保留还款收据。

五,担保条款

丙方同意为甲、乙之间的借款合同提供担保。

丙方同意以自己所有的作为乙方向甲方借款的担保物,在本协议签署前和甲方一块办理抵押担保手续。

借款期限届满,如乙方未归还借款,甲方可以按照相关法律规定处理丙方提供的担保物,并就相关价款优先受偿。

丙方担保的范围:本合同项下的借款本金、利息(含复利)、罚息;违约金、赔偿金、补偿金;为实现债权和质权而支付的费用(包括但不限于因违约方发生的'律师费和诉讼费用)。

六,违约责任

乙方借款期限届满未归还借款,视为违约,在归还借款前利息按照银行同期贷款利率的4倍计算利息,作为违约金。

七,争议解决

在执行本协议过程中发生的争议双方协商解决,协商不成的交由甲方所在地人民法院裁决。

八,其他条款

本协议自双方签字并且甲方将借款交付乙方之日起生效,未经对方允许,任何乙方不得擅自更改本协议。

本协议一式两份,三方各执一份。

贷款方:__________(签字)借款方:__________(签字)保证方:__________(签字)

地址:__________地址:__________地址:__________

电话:__________电话:__________电话:__________

公司工资欠条 篇14

一、总则

1、公司全体人员必须遵守公司章程,遵守公司的各项规章制度和决定。

2、公司禁止任何部门、个人做有损公司利益、形象、声誉或破坏公司发展的事情。

3、公司鼓励员工积极参与公司的决策和管理,鼓励员工发挥才智,提出合理化建议。

4、公司推行岗位责任制,实行考勤、考核制度,评先树优,对做出贡献者予以奖励。

5、公司内不得公开或私底下恶性漫骂、批评、散播不实谣言及挑拨是非,破坏员工彼此团结与和谐。勿于同事或客户面前谈论他人之不是,亦不得在同事同仁、客户面前指责他人,主管、客户及公司间任何之不是,一经查实,定严惩重罚之。

6、尊重主管人员的领导立场,不可发生争吵、殴打及冷战,必须服从领导。

7、公司实行“个人责任制”,在部门资产列报、部门环境清洁、部门业务业绩等,皆由部门主管及部门每个人负责到底,决不推诿。

8、严禁员工在未得到总经理许可下,私自使用公司的各式设备、设施和各种工具、器材、物品做私活、办私事。

9、经通知的任何会议和培训,任何人不得迟到。开会及培训时,除总经理及总经理助理外,任何人请关闭手机或调成静音。

10、在公司工作期间,不得赌博、饮酒、玩牌、睡觉、看小说、吃零食。

11、任何干部及员工,不得在部门间、公司内,拉帮结派、搞小团体、排斥他人。

12、员工在工作时间内须保持良好的精神面貌。

13、员工要注重个人仪态仪表,工作时间的着装及修饰须大方得体。

二、办公室管理制度

1、员工应严格按照公司统一的工作作息时间规定上下班。

2、作息时间规定(根据季节调整)

作息时间表

上午时间08:00—11:30(夏季、秋季)

上午08:00—11:30(冬季、春季)

下午时间13:30—18:00(夏季、秋季)

下午13:00—17:30(冬季、春季)

3、员工上下班施行签到打卡制,上下班均须本人亲自签到,不得托、替他人签到。

4、员工上下班考勤记录将作为公司绩效考核的重要组成部分。

5、员工如因事需在工作时间内外出,要向主管经理请示签退后方可离开公司。

6、员工遇突发疾病须当天向主管经理请假,事后补交相关证明。

7、事假需提前向主管经理提出申请,并填写请假申请单,经批准后方可休息。

8、员工享有国家法定节假日正常休息的权利,公司不提倡员工加班,鼓励员工在日常工作时间内做好本职工作。

9、请任何假期,含病假、事假、休假、公假(出差、开会、学习、集训)半天以上,皆不得以口头申请,必须一连串以书面呈报,经上级签名核准后,才可实施,否则以旷职论。

三、卫生规范

1、员工须每天清洁个人工作区内的卫生,确保地面、桌面及设备的整洁。

2、员工须自觉保持公共区域的卫生,发现不清洁的情况,应及时清理。

3、员工在公司内接待来访客人,事后需立即清理会客区。

4、办公区域内严禁吸烟。

5、正确使用公司内的水、电、空调等设施,最后离开办公室的员工应关闭空调、电灯和一切公司内应该关闭的设施。

6、要爱护办公区域的花木。

7、公司环境清洁需个人责任区域划分且负责打扫工作,干净、整齐、清洁,养成随手关灯、关门、关水的良好习惯。

四、工作要求

1、工作时间内不应无故离岗、串岗,不得闲聊、吃零食、大声喧哗,确保办公环境的安静有序。

2、严禁使用计算机玩游戏,工作时间内禁止浏览与自己工作岗位或业务无关的网站,禁止利用公司网络下载各种游戏及大型软件。

3、新入职员工的试用期为三个月,员工在试用期内要按月进行考评。加强学习与工作相关的专业知识及技能,积极参加公司组织的各项培训(培训将施行签到制,出席记录和培训考核也将作为公司绩效考核的部分)。

4、不得无故缺席部门的'工作例会及公司的重要会议。

5、员工在工作时间必须全身心地投入,保持高效率地工作。

6、接听电话应及时,一般铃响不应超过三声,如受话人不能接听,离之最近的职员应主动接听,重要电话作好接听记录,严禁占用公司电话时间太长。

7、使用电话时,语言尽量简短,切不可过度占线。禁止电话聊天或私人使用。

8、员工在接听电话、洽谈业务、发送电子邮件及招待来宾时,必须时刻注重公司形象,按照具体规定使用公司统一的名片、公司标识及落款。

五、保密规定

1、员工须严守公司商业机密,妥善保存重要的商业客户资料、数据等信息。

2、员工及管理人员均不可向外泄露公司发展计划、策略、客户资料及其他重要的方案,如一发现,除接受罚款、辞退等内部处理外,情节严重的,公司将追究其法律责任。

3、任何员工绝对不允许,私下私接业务及私下对客户收费,在职期间并不得有第二职业或接受其他兼职行为。

六、人员管理

1、员工必须服从公司的整体管理,包括职务的分配及工作内容的安排。

2、员工须尊重上司,按照上司的指导进行工作并主动向上司汇报工作情况。

3、员工不服从上级指挥,目无领导,顶撞上级,而影响公司指导系统的正常运作,视情节严重程度,给予处理。

4、管理人员应团结互助,努力协调好各部门的关系,鼓励并带领好员工队伍。

七、物品管理

1、办公用品的日常管理由办公室专门人员负责定期购买。

2、使用者应保持电脑设备及其所在环境的清洁。下班时,务必关机切断电源。

3、使用者的业务数据,应严格按照要求妥善存储在网络上相应的位置上。

4、未经许可,使用者不可增删硬盘上的应用软件和系统软件。

八、奖惩办法:

1、员工奖励分为口头表扬及物质奖励。

2、员工惩罚分为口头警告、罚款及除名。

3、有下列事迹的员工,在调查核实的基础上,经公司经理办公会研究,给予相应的奖励:

A、积极向公司提出合理化建议,其建议被公司所采纳者。

B、维护公司利益和荣誉,保护公共资产,防止事故发生与挽回经济损失有功者。

4、下列事由的员工,在调查核实的基础上,经公司经理办公会研究,给予相应的惩罚:

A、违反国家法律、法规或公司规章制度造成经济损失和不良影响的;

B、泄露公司经营管理秘密的;

C、私自把公司客户介绍他人的。

5、在公司工作满三年(不含三年)的员工,将给予一周的带薪休假(休假期需提前和公司协商,以不耽误工作为前提,得到许可后方可休假)。

九、经费管理

1、因外出购物或出差需向公司借用备用金时,应首先填写公司借款申请单,交主管经理核准、审批签字同意后方可借款;借款后必须在一周内报销销帐(出差人员在回公司上班一周内);借款未冲平者,不允许再次借款。

2、员工报销已发生费用,首先需找主管会计领取并填写公司支出凭证或支出报销单(由主管会计负责提供、审核);主管会计签字后,到借款处填入借款申请单中的报销日期,方算完成报销手续。

3、公司员工因公外出办事,交通工具以公交车为主,特殊情况需要乘坐出租车时须向主管经理请示同意后方可执行,否则费用不予报销。

4、公司薪金发放日定为每月25日。

十、出差细则

1、出差途中除因病、遇意外灾害或工作实际需要经请示主管经理批准延时外,不得因私事或借故延长出差时间,否则除不予报销旅差费外,并依情节轻重论处。

2、出差费用的报销:

交通费:

a、总经理、副总经理可乘坐飞机,费用实报实销。

b、其他员工出差原则上乘坐火车(硬卧);特殊情况需乘飞机时,必须经主管经理特批,否则不予报销。

c、出差地交通费,总经理、副总经理实报实销,其他员工交通以公交车为主、原则上尽量少乘坐出租汽车,实报实销。

住宿、伙食费:

a、总经理、副总经理实报实销。

b、其他员工标准为:住宿费和餐补费按照区域划分,实行全包式标准执行。住宿费凭发票实报实销。根据城市类别分类,出差餐补费分为100元/天,80元/天,70元/天。

3、交通费、住宿费、伙食费按标准报销,超标自付,欠标不补。

4、出差回来后一周内填报销单,办理报销手续。

5、员工出差差旅费,应据实提供发票或收据,如发现有虚报不实之事,除将所领追回外,并视情节之轻重,酌予惩处。

公司工资欠条 篇15

现本人___在______有限公司借现金___元,大写____元。还款时间______年______月______日,如不按期还款,每天将按2%的利息计算,此借条自签字之日起生效,具有法律效力,如发生纠纷均有x人民法院裁决,同意后签字。

借款人姓名:____________担保人姓名:____________

借款人地址:____________担保人地址:____________

借款人电话:____________担保人电话:____________

_________年_____月_____日_________年_____月_____日

公司工资欠条 篇16

兹确认本人收到向xx有限公司借用的如下款项:

金额:人民币 万元整(¥ );

借款形式:现金。

本人保证于20 年 月 日前全部偿还上述借款。

本人承诺的还款方式:

若在借款未还清前提交辞呈或其他情况离开公司,本人承诺将提前将借款还清,并经公司批准后才会离职。

特立此据。

借款人:

身份证号码:

日期:

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